Faktúra č. DFSJ/0010/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0010/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.02.2021
  • Celková hodnota: 83,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0010/21
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0010/21 1/bravčove kare chl 3,53kg á 4,83,2/kuracie prsia chkad 5,34kg á 4,79,3/zemiaky 20kg á 0,43,4/pomaranče 7,80kg á 1,51,5/pretlak par 7dcl 2ks á 1,39,6/maslo rama 400 gr 1ks á 1,43,7/tvaroh 250 gr 10ks á 1,20,8/šalát lolo listový 3ks á 1,43 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 83,48 € 02.02.2021 10.02.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť