Faktúra č. DFBV/0123/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0123/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 43,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0055/22
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0055/22 Objednávame si u Vás: výkres A4 600ks, lyžička kávová 1000 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 43,68 € 07.03.2022 09.03.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť