Faktúra č. DFBV/0068/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0068/19
  • Popis fakturovaného plnenia: obrúsky
  • Dátum doručenia: 22.02.2019
  • Celková hodnota: 86,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0032/19
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0032/19 Objednávame si u Vás zásobník na obrúsky 2ks, obrúsky 4 ks. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 PAPERA s.r.o 46082182 86,59 € 20.02.2019 21.02.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť