Faktúra č. DFBV/0009/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0009/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 328,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0003/24
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0003/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 328,20 € | 09.01.2024 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Objednávka |