Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26337
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0009/15 | pokuta za nedodržanie termínu na zas.dokladov-fotovol.elekráreň škola K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ | 00000000 | 500,00 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1991/14 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE- zemný plyn-Kľukatá za obd19.05.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2,54 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0029/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1989/14 | na základe Zmluvy-zriadenie vec.bremena-parc.č.2255/6-k.ú.Devínska Nová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 97,82 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0028/15 | za odborné záhradnícke a aranžérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 680,00 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0027/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 787,90 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0026/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0025/15 | kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0024/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0023/15 | povinné zmluvné poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 441,02 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0022/15 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.01.2015-30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5 004,18 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0008/15 | preddavková platba za odber tepla - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 650,00 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1985/14 | el.energia 12/2014 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 772,72 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1984/14 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.12.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 402,98 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0007/15 | el.energia 01/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0006/15 | el.energia 01/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0016/15 | za znalecký posudok-ZP1/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 4 307,64 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1983/14 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 1 333,82 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1982/14 | služba vkladania údajov-KEEP 2012-2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 10 265,94 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1981/14 | služba údržby KEEP Maintenance za 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |