Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0066/15 | zabezpečenie systému - DRON | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R E X , s.r.o. | 31560474 | 1 285,67 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0067/15 | 1x letenka-p.Frešo-21.01.2015-KSC-BTS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0069/15 | prenájom rohoží za obd. 29.12.2014-25.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 72,80 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0014/15 | seminár-Elektronické trhovisko od 1.1.2015-27.1.2015-p.Čambalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0015/15 | seminár-Dlhodobý majetok v roku 2015-17.2.2015-p.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0078/15 | akciové mob.telefóny SONY Xperia-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 297,07 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0079/15 | za falošný výjazd-Sabinovská 16-27.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0080/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0081/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0082/15 | monitorovanie objetu Sabinovská - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0083/15 | seminár PAM 30.00-Bratislava-28.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 800,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0084/15 | vyúčtovanie za rok 2014 - odber vody a stočné- Dopravná ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 12 633,19 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0085/15 | zemný plyn Kľukatá - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0086/15 | zemný plyn Haanova - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0087/15 | zemný plyn- - 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0089/15 | 1x ubytovanie-Hotel First Mayfair,Kodaň-14.01.-15.01.2015-p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 140,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0090/15 | upratovacie práce 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0092/15 | servis a údržba kop.zariadení zn.XEROX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 801,64 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0016/15 | preddavková platba za odber tepla - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 480,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0093/15 | rezačka RC 363 páková-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 136,80 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |