Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0951/25 | Offline monitoring 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 703,56 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0289/17 | paušálna mesačná platba za služby 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 08.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0053/20 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 184,52 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0921/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 08/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 49,20 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0280/17 | nájmy a výstupy 02/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 411,34 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0160/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 14 170,05 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0278/17 | kopírovací papier A4 80g Multilaser - 800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0920/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 08/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 73,80 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0075/20 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2019 - 17.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 138,14 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0060/17 | 1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 372,18 € | 24.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/1969/14 | Business CityNet za 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 284,13 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0919/25 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 08/2025 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 172,20 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0016/20 | pokuta - SPŠ stavebná a geodetická,Drieňová ul | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 3 500,00 € | 05.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0002/15 | preddavok na nájomné 01/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0003/15 | preddavok na nájomné 01/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,16 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0055/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Vinnci Palace,Valencia-16.01.-17.01.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 45,00 € | 23.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/1974/14 | paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/2023/19 | právne služby-10/2019,11/2019,12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 672,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0908/25 | paušálna podpora prevádzky a údržby IT kolaboračnej platformy programu Interact 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | 10 168,42 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0054/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Vinnci Palace,Valencia-16.01.-17.01.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 60,00 € | 23.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |