Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5831

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV20220257 dobropis k faktúre DFBV20220256 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 -226,51 € 18.05.2022 31.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ17/05/22 združené svetlo zadné Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 ADACOM progatec, s.r.o. 36734497 181,13 € 17.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
OBJ18/05/22 hygienické potreby - Bratislava Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 959,72 € 17.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
OBJ19/05/22 hygienické potreby - Malacky Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 103,71 € 17.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
OBJ20/05/22 hygienické potreby - Senec Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 946,55 € 17.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
OBJ21/05/22 hygienické potreby - Pezinok Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 941,59 € 17.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
DFBV20220253 ST 4/22 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 462,62 € 17.05.2022 30.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20220252 el. energia 5/22 PK Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 64,94 € 17.05.2022 30.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20220251 el. energia 5/22 PK, SC, MA, BA Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 3 582,69 € 17.05.2022 30.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20220255 prenájom meteostaníc 3-4/2022 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 SOFTEC, spol. s r.o. 683540 6 707,66 € 17.05.2022 30.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20220256 el. energia 5/22 PK Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 226,51 € 17.05.2022 31.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20220254 náhradné diely Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 644,52 € 17.05.2022 07.06.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ15/05/22 prenájom dopravného zariadenia a značenia Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Evira Dopravné značenie, s. r. o. 52967557 2 365,92 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
OBJ16/05/22 kúpa pneumatík Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MIKONA s.r.o. 31570364 708,58 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
DFBV20220250 kanc. papier, rozraďovače, euroobaly Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Lamitec, s.r.o. 35710691 919,48 € 16.05.2022 30.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20220249 laminovacie fólie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Lamitec, s.r.o. 35710691 9,48 € 16.05.2022 30.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ13/05/22 kúpa ZDZ Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 SATES, a.s. 31628541 2 388,60 € 13.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
OBJ14/05/22 vykonanie TK a EK na mot. vozidle Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 JP control, s.r.o. 45464162 134,00 € 13.05.2022 18.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo Objednávka
DFBV20220224 členský poplatok SKSI Nagyová Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Slovenská komora stavebných inžinierov 30779022 116,00 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20220223 členský poplatok SKSI Polkabla Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Slovenská komora stavebných inžinierov 30779022 125,00 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra