Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230103 | vodné a stočné 31.01.-28.02.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230099 | výmena pneumatík Kramer BA-Z641 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o. | 47964766 | 143,95 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230104 | dobropis k faktúre Andrea shop 13661411 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -279,00 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230101 | výcvik vodičov skupiny C,CE 4 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 1 320,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230096 | náhradné diely na Skoda Roomster BA802TO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 553,91 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230098 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 545,98 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230097 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 368,99 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230105 | poplatok za tankovacie karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 6,40 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230107 | školenie - Seminár k RZD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230106 | prenájom zariadení 1/2023 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 14 203,80 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230102 | revízia popruhov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | a-max oopp, s.r.o. | 52108309 | 108,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ07/03/23 | online seminár | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ08/03/23 | ročný servis Nissan Barin | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. | 44248881 | 519,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ06/03/23 | technická kontrola prívesného vozíka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BLUSK, s.r.o. | 50061879 | 30,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ05/03/23 | hlavové opierky na 2 mot. vozidla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIZA shop s.r.o. | 51170752 | 32,93 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/03/23 | prenájom autoplošiny MX200 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JOPI-TRANS s. r. o. | 43908624 | 228,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OZ20230022 | daň z nehnuteľnosti PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 822,26 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230094 | el. energia 3/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 4 541,42 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230093 | elektrina PK 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 316,28 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230091 | internet 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |