Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240430 | klinový remeň BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 70,28 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240429 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 031,86 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240427 | základný kurz zvárania 3 os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 2 268,00 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240431 | asfaltová emulzia 1,2 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240437 | vyváženie rotora BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Duslo, a.s. | 35826487 | 144,00 € | 19.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ22/06/24 | Business internet | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 108,00 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV20240428 | základný kurz zvárania 3 os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 1 818,00 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240438 | chemická dezinfekcia cesty Svätý Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240419 | asfaltová emulzia 1,2 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 18.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240433 | opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 52 486,66 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240418 | ND na kosačkové rameno STPC SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 437,05 € | 17.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ20/06/24 | výmena meniča a oprava elektrikárskych zariadení na BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 392,40 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ19/06/24 | kefy na 3 mot. vozidla BT682HE (Senec), BT652HE (Malacky) a BT108HF (Pezinok) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 3 114,00 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ21/06/24 | nože na kosačku Zetor BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 907,40 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFKV20240029 | revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš - hranica kraja BSK/TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 250 191,34 € | 14.06.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240030 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 53 672,33 € | 14.06.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240047 | HP 15.04.-23.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5 920,70 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240046 | HP BT376 FO a BL733YN 20.09.-22.12.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 551,18 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240424 | pletivo, drôt PVC, napinák | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 321,17 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240423 | montáž a oprava reflektorov na budove BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 295,86 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |