Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2735

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0009/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 120,51 € 07.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0008/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 206,56 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0016/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 269,69 € 26.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0014/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 354,71 € 19.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0010/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 241,60 € 08.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0015/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 807,01 € 20.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0007/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 274,86 € 30.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFSJ/0022/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 195,50 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0021/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 146,35 € 28.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0020/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 185,72 € 28.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0019/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 124,60 € 28.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0023/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 416,70 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0018/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 119,92 € 28.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0017/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 540,47 € 28.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0028/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 22,32 € 10.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0027/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 202,07 € 10.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0025/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 178,80 € 04.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0024/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 569,35 € 04.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0026/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 257,74 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFSJ/0035/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 586,64 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra