Faktúry
Počet záznamov: 5253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFM/0006/19 | stravné lístky 8/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 804,30 € | 02.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFM/0003/19 | materiál na opravu vzduchotechniky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Airconfuji Slovensko s.r.o. | 35839252 | 7 377,74 € | 02.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFM/0002/19 | Prerobenie elektro, montážné práce VZT v školskej jedálni | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Airconfuji Slovensko s.r.o. | 35839252 | 3 024,00 € | 02.09.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |