Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0289/21 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 154,31 € | 05.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0299/21 | výkon zodpovednej osoby 7/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0294/21 | nájom nehnuteľnosti na základe Zmluvy 2.Q.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 082,10 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0093/21 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 299,28 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0296/21 | preddavky plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 130,00 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0295/21 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0298/21 | telefonické služby Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 29,70 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0297/21 | telefonické služby Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 1,07 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0292/21 | kancelárský nábytok do kabinetu 3 NP ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 157,20 € | 01.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0291/21 | kancelárský nábytok do kabinetu 3 NP ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 453,60 € | 01.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0293/21 | oprava kosačky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 79,00 € | 01.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0001/21 | občerstvenie posedenia zamestnancov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 50,59 € | 01.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0305/21 | maznica | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Motorola Slovensko s.r.o. | 53029224 | 40,38 € | 30.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0288/21 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 29,18 € | 29.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0287/21 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,48 € | 29.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0099/21 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 464,73 € | 29.06.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0094/21 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 569,24 € | 29.06.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0097/21 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 305,89 € | 29.06.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0290/21 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 158,22 € | 29.06.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0098/21 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 179,49 € | 29.06.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0096/21 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 254,83 € | 29.06.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0095/21 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 30,51 € | 29.06.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0280/21 | preddavky el.energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 136,00 € | 28.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0279/21 | preddavky el.energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 129,00 € | 28.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0286/21 | obnovenie prevádzky - plomba | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 29,58 € | 28.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0285/21 | obnovenie prevádzky - plomba | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 29,58 € | 28.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0284/21 | výmena osvetlenia v ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 1 240,00 € | 25.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0283/21 | oprava elektroinštalácie v ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 750,00 € | 25.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0282/21 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,44 € | 24.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0281/21 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 105,07 € | 24.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |