Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3914
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/20 | Seminár PAM 35.00 BA - Bratislava 27.01.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | Maliarske a natieračské práce - chodba - Blok B3 - prízemie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 2 138,00 € | 25.01.2022 | 09.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0015/23 | Členský príspevok za rok 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0015/24 | Licencia Vema 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,00 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0015/25 | 3x pritahovaci rebrik do odbornych ucebni OSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o. | 46691715 | 51,40 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/17 | O2 Slovakia za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,33 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Vložky do vchodových dverí | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 270,00 € | 06.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.1.2019 - 31.1.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 580,80 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | Dezinsekcia priestorov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 72,00 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | Tabuľa Professional a tabuľa Premium plus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 392,64 € | 25.01.2022 | 09.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/23 | Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 99,00 € | 06.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/24 | Konzola na LED/LCD panel 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 411,60 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/25 | Oprava kanalizacneho zvodu Blok A1 - ucebna c. 3 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | LZ services s.r.o. | 55531512 | 5 325,90 € | 05.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0017/17 | Hlavné mesto SR-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Tepelná energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 047,38 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Elektr. strav. poukážky za mesiac január 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 482,40 € | 11.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | Obedy za mesiac január 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 372,45 € | 31.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | Vypracovanie dokumentácie: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |