Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3571
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/17 | Miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | Stavebné práce, opravárenské práce | 700,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0023/19 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0023/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Elektrická energia za 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 989,66 € | 12.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | Obedy za mesiac 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 506,15 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0023/23 | Servisné služby Office 365 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 07.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0023/24 | Výroba a dodanie generálnych vložiek 10ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 580,00 € | 19.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0024/17 | BVS-vodné,stočné,voda z povrchového odtoku oa 1.1.2017-2.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 137,14 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | Obedy za mesiac február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 329,00 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | Tlačivá k maturitným skúškam | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,50 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,08 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0024/23 | Servisné služby IT | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | itpreskoly s.r.o. | 53666500 | 780,00 € | 07.02.2023 | 10.03.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0024/24 | Členský príspevok za rok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Košice | 22008 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0025/17 | GGFS s.r.o.-elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 540,80 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,14 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |