Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5453
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 87,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | list s vodotlačou, tlačivá | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 120,61 € | 22.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 000,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | prevádzka kotolne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 23.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Prenájom kopíriek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 222,48 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 272,52 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0021/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 160,13 € | 28.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 508,80 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0022/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 212,08 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | ubytovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 192,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | strava pre hosťujúcich žiakov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Anna Maríková | 40641333 | 36,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | vodné,stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 171,42 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |