Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5684
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0727/22 | za opravu ponorného kalového čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JKS Karol Slezák | 43085415 | 509,16 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 141,90 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 379,28 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,44 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 753,47 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,04 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 292,61 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 51,04 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 297,16 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 123,23 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 167,00 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 98,88 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 136,97 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 576,73 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 107,88 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/22 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 127,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/21 | za čistenie interiérových priestorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 300,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/22 | výsadba kvitnúcich krov., mulčovanie,hnojenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Danka Beutelhauserová - FlorUm | 40505839 | 189,60 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/21 | za gastrolístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 513,12 € | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra |