Faktúra č. DFBV/0158/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0158/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup materiálu - upratovacie pomôcky
  • Dátum doručenia: 24.11.2020
  • Celková hodnota: 227,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0049/20
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0049/20 Objednávame si u Vás upratovacie pomôcky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 227,36 € 24.11.2020 01.12.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť