Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/18 | el. energia 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 067,32 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | vodné a sočné 4/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 572,86 € | 15.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | oprava HW VIS | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 468,00 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | šj oprava chladiaceho boxu | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 217,00 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | teplo zúčtovacia faktúra | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1,70 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | sanet - 2.Q 2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 642,02 € | 24.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 467,33 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 461,70 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprrava-Ochod-Služby | 17547521 | 190,66 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 489,50 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 420,82 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Oto Torok | 32097999 | 890,25 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/18 | šj nákup potravín | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 174,67 € | 13.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | Hydrantové hadice | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 199,50 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | dohladanie kamerového systému | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 90,00 € | 01.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | zemný plyn sj 6/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | zrážky 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 118,33 € | 05.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | doplatok -teplo 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 471,18 € | 06.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | vodné a stočné 5/2018 | Gymnázium Pankúchova | 30778956 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 610,75 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra |