Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2435
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0032/18 | program Kniha jázd | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Martin Šurina KAMAR SOFTWARE | 36953831 | 24,60 € | 27.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Ubytovanie a strava žiakov počas LV | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Peter Zábojník ILEVEN | 43770525 | 3 444,00 € | 27.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Preprava žiakov na LV | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 756,00 € | 27.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Členský poplatok ASOŠ na r. 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/18 | Inštruktáž autoškoly 01/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Matuš Magyar | 50698192 | 262,15 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/18 | automonitor 03/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.02.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/18 | pohonné latky 02/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 126,93 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | vstupne Hrad Červ.kameň - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 124,00 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | prezentácia region.špec.-PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bronislava Kočíšek Skalová - Coral travel | 33510563 | 510,00 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | večera v Hostinci u Deda - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sport & Art spol. s r.o. | 35689064 | 191,61 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Prenájom rohoží 02/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Telekomunikačné poplatky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,32 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Servis sanity | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 264,22 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Teplo 01/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -640,87 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Prehliadka múzea - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 102,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Zrážky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Vodné - stočné 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Preprava žiakov na Červený Kameň - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ares Bus s.r.o. | 50190741 | 179,00 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0004/18 | PHM 01/2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 100,61 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 113,23 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra |