IZOCOM
Informácie
- Názov: IZOCOM
- IČO: 37499084
- Adresa: Pri starej prachárni 13, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 170
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/19 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 576,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | PC zostava + klávesnice s myšami 2 ks | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 488,59 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 167,38 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | tlačiareň - PAM + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 323,21 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | monitor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 153,72 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | oprava sieťového prívodu a údajov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 672,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 165,44 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | projektory - 2 ks na výučbu s montážou | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 314,72 € | 16.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | skartovačka, monitor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 350,63 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 397,38 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | montáž projektora + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 180,00 € | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | klávesnica,grafická karta | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 263,37 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | inštalácia a nastavenie bezpečnosti | Športové gymnázium | 17337020 | Róbert Mokráň | 37499084 | 300,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | farba do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 18,71 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | farba do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 171,29 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | tlačiareň | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 118,00 € | 12.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 231,01 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | montáže, inštalácie, dátový kábel+materiál IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 552,00 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 57,00 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 288,84 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |