Faktúra č. DFBV/0334/18
Obstarávateľ
- Názov: Športové gymnázium
- IČO: 17337020
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0334/18
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 370,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0093/18
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0093/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 370,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |