Faktúra č. DFBV/0327/18
Obstarávateľ
- Názov: Športové gymnázium
- IČO: 17337020
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0327/18
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 439,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0090/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0090/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 439,86 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |