Faktúra č. DFBV/0237/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: Ivan Múčka - IM Servis
- IČO: 43007635
- Adresa: Športová 724/4, 900 42 Dunajská Lužná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0237/18
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 297,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0140/18
- Dátum zverejnenia: 15.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0140/18 | V súlade s rámcovou zmluvou objednávame u Vás vo vstupnom priestore budovy školy (vestibul), sadrovanie a tmelenie stropu a stien, penetrovanie stropu a stien, 2 x náter klasickými bytovými farbami a 2 x náter soklov valčekom (akryl) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 297,00 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Objednávka |