Faktúra č. DFBV/0199/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0199/18
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 25.09.2018
- Celková hodnota: 602,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0110/18
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0110/18 | Objednávame u Vás ako zákazku v chránenej dielni renovácie tonerov : CRG 718 black, cyan, magenta, yellow (kus v cene 48 eur bez DPH), CRG 716 black, cyan, magenta, yellow (kus v cene 27 eur bez DPH), Canon 712 (25 eur bez DPH), EP26/27 (27 eur bez DPH), 6 ks Canon 703 (kus 25 eur bez DPH) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 602,40 € | 24.09.2018 | 25.09.2018 | Objednávka |