Faktúra č. DFBV/0122/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0122/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky, Veličová, Zvadová
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 683,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0064/19
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0064/19 Objednávame u Vás 2 ks leteniek Viedeň - Helsinky - Viedeň pre p. Veličovú a p. Zvadovú termín 15.10.2019-18.10.2019, ktoré sa zúčastnia ocenenia najlepšia škola podnikania za Slovensko. Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 31371981 683,48 € 06.06.2019 06.06.2019 Objednávka
Tlačiť