Faktúra č. DFBV/0122/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
- IČO: 17327661
Dodávateľ
- Názov: HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
- IČO: 31371981
- Adresa: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0122/19
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky, Veličová, Zvadová
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 683,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0064/19
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0064/19 | Objednávame u Vás 2 ks leteniek Viedeň - Helsinky - Viedeň pre p. Veličovú a p. Zvadovú termín 15.10.2019-18.10.2019, ktoré sa zúčastnia ocenenia najlepšia škola podnikania za Slovensko. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 683,48 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | Objednávka |