Faktúra č. DFBV/0014/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0014/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 193,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0008/19
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0008/19 Objednávame u Vás kancelársky papier 40 bal ( á 2,60 eur), euroobal lesklý 6 bal ( á 4,72 eur), euroobal červený 10 bal ( á 1,21 eur), poradač celoplastový 4 ks ( á 2,55 eur), lepiaca tyčinka 4 ks (á 0,95 eur) a spisové spony 10 bal.( á 0,27 eur) Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 TRIPSY s.r.o 36276464 193,35 € 15.01.2019 15.01.2019 Objednávka
Tlačiť