Faktúry
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/14 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 499,26 € | 19.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/14 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 120,24 € | 15.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/14 | Služby technika BTS a PO za 4.kv.2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 365,40 € | 12.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 86,10 € | 11.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/14 | Telef. účet 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,75 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/14 | Zapožičanie, regálu, skrinky a stojana na prezentáciu školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MP spol. s. r. o | 00682497 | 43,80 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/14 | Popl. za komunál. odpad 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/14 | Spotr. tepla 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dalkia, a.s | 35702257 | 5 947,16 € | 05.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 847,35 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/14 | Vykonanie úradnej skúšky výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 345,96 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/14 | Opr. výťahu 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/14 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 182,02 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 80,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/14 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 44,48 € | 27.11.2014 | 31.03.2015 | Faktúra |