Faktúry
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/15 | Telef. účet - nedoplatok tel. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 102,80 € | 28.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Telef. účet - nedoplatok tel. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 102,80 € | 24.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Vodné, stočné, zrážky 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 446,52 € | 22.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 18.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Seminár, Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Služby technika BTS a PO za 4. kv. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 150,00 € | 15.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | Školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 939,83 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 330,38 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 330,38 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Vodné, stočné, zrážky 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 446,52 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Seminár, Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | Školské stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 939,83 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Telef. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,30 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Telef. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,30 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Tel. účet 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,37 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Monitory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jozef Putirka - JP-Trans | 44086172 | 200,00 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Popl. za komunál. odpad 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Spotr. tepla 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 110,03 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Služby technika BTS a PO za 4. kv. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 150,00 € | 07.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Spotr. tepla 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 110,03 € | 06.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Opr. TÚV | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 85,80 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | Posilňovacie zariadenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Darina Godálová-DAFE | 14047152 | 1 900,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Gastrolístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 828,45 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Gastrolístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 828,45 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | Úprava mreže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 350,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Webová stránka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Banana republic, s. r. o | 48302694 | 250,00 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |