Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0031/23 | Objednávame si u Vás: 1) 4833459887: Milwaukee M18 FHZ-0x chvostová píla, M18 FUEL HACKZALL, 246,49 € bez DPH €/ks, 1 ks,246,49 € bez DPH € 2) 4933478439: Milwaukee M18 FSAGF125XPDB -0X uhlová brúska, M18 FUEL 125 mm uhlová brúska s lopatkovým spínačom 353,59 € bez DPH/ks, 1ks, 353,59 € bez DPH, 3) 4933459217: Milwaukee M18 M18NRG-502 NRG KIT, M18 sada akumulátorov a nabíjačky 2x 5.0 Ah 300,04 € bez DPH/ks, 1 ks,300,04 € bez DPH, 4) 4932451487 WSCS 41/125x1 PRO+ rezný kotúč 1,846 € bez DPH/ ks, 2 ks, 3,69 € bez DPH, 5) 48001077: Pílove plátky 240/5,5 mm HCS (3 ks), 15,0768 € bez DPH, 0,33 ks, 4,98 € bez DPH. Celková suma objednávky je 908,79 € bez DPH (1 090,55 € s DPH). | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ELEC s.r.o. | 45422672 | 1 090,55 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||
VO/0030/23 | Objednávame si u Vás dve kreslá ušiak DEANA (ks/ 186,667 € bez DPH), farba: modrá, rozmer(šxvxh): 85 x 103 x 90 cm, Celková cena objednávky je 373,33 € bez DPH / 448,00 € s DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 448,00 € | 10.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||
VO/0029/23 | Objednávame si u Vás skrinku na kľúče - DURABLE - Dizajnová skrinka na kľúče s bezpečnostným cylindrickým zámkom 18 háčikov, farba: strieborná, rozmer: 280x300x118 mm. Číslo tovaru: 917660. Celková cena objednávky je 83,21,90 Eur bez DPH / 99,85 Eur s DPH. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 99,85 € | 10.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Iveta Šafránková | Objednávka | ||||
DFBV/0115/23 | brusky, nabíjačky, kotúče | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ELEC s.r.o. | 45422672 | 1 090,55 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | stravovanie - ucitelia LVK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 350,00 € | 10.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | slovníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Centrum spoločných činností SAV, v.v.i VEDA, vydavateľstvo SAV | 00398144 | 342,99 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | El. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 061,57 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | licencia, servis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 816,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | zrazky - benefit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 312,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | legislatíva pre školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 71,60 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 220,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | účtovníctvo - Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 500,10 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | stolicky 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 197,88 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 540,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 180,00 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 184,73 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 73,92 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | technicka podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |