Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 338,92 € | 27.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 54,00 € | 23.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | Finančná odysea | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mudr. Milan Pavlík | 44844395 | 99,98 € | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | Vodné, stočné zrážky 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 324,02 € | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | Prieskum stúpačky na WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 237,50 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Hroty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Zdenek Zídka, SAGAT | 49805894 | 60,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | Autorská odmena za licenciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 14.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | Oprava fasády | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kelemen, s. r. o | 44543433 | 1 489,27 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | Príspevok na stravu zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 172,26 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | Príspevok na stravu zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 593,34 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/16 | Príspevok na stravu zamestnancov SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 139,81 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | Príspevok na stravu zamestnancov SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 40,59 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | Tričká s logom školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAJO, s. r. o | 50105345 | 181,44 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | Základy finančného zdravia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mudr. Milan Pavlík | 44844395 | 429,57 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | Základy finančného zdravia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mudr. Milan Pavlík | 44844395 | 934,83 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | Telef. účet 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 140,27 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | Telef. účet 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,01 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | Gastrolístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 1 093,05 € | 06.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 317,39 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | Spotreba vody, zrážky, stočné 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 306,19 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra |