Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/19 | Rekonštrukcia scénického osvetlenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 000,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| Dohoda | Dohoda o zverení služobného osobného motorového vozidla do používania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Dušan Jenčo | Iné | 0,00 € | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Šafránková, Ing. Jenčo | Zmluva | ||||
| DFBV/0073/19 | Služby technika BTS a PO za 1.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0040/19 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na mesiac apríl 2019. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 995,20 € | 02.04.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0072/19 | Stravné lístky 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 995,20 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Seminár, Ambózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 54,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Spotreba tepla - vyúčtovanie r. 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 534,67 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Revízia hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FIRETEAM, s. r. o | 44839880 | 733,20 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.2 | Poistná zmluva Biznis Plus- Dodatok č. 2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ČSOB Poisťovňa a.s. | Iné | 0,00 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Šafránková, Mgr. Špániková. Vachan | Zmluva | ||||
| VO/0039/19 | Objednávame u Vás obhliadku, zameranie, návrh trás rozvodov vody a elektro, vyhotovenie výkazu výmer a orientačného rozpočtu v priestoroch výdajne jedla. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 630,00 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0038/19 | STORNO OBJEDNÁVKY - objednávka už raz zverejnená | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 0,00 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0066/19 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 33,00 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0037/19 | Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakovú skúšku hadíc. V súlade s projektom protipožiarnej bezpečnosti objednávame u Vás 23 ks hasiacich prístrojov P6kg. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FIRETEAM, s. r. o | 44839880 | 733,20 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0036/19 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 54,00 € | 22.03.2019 | 22.03.2019 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0064/19 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 158,65 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Školenie, Jenčo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EUROSAT SK PLUS, s. r. o | 35697652 | 60,00 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 129,60 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0035/19 | Objednávame u Vás kancelársky papier 40 balíkov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 129,60 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka |