Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5274
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/17 | Údržba a konfigurácia servera. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 500,00 € | 18.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | Školská stolička | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Detské ihriská, s. r. o | 44845685 | 1 038,00 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | Manažment školy v praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 126,48 € | 18.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | Seminár, Ambrozaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
Neuvedené | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Ing. Šafránková, Ing. Mészáros, Ing. Kysel | Zmluva | |||
DFBV/0214/17 | Vrecia, páska, fólia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 62,58 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0129/17 | Objednávame u Vás údržbu FreeBSD servera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AGU, s. r. o | 47507454 | 500,00 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0220/17 | Vodné, stočné zrážky 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 483,40 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | Balíček podpory CISCO akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | Služby technika BTS a PO, PZS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 150,00 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | Poskytnutie služby - výplatné pásky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 10,92 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | Odborná skúška výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 153,96 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | Telef. účet 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 125,03 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 63,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | Demontáž stropných svietidiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 297,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | Stravné lístky 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 121,60 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0128/17 | Objednávame u Vás kancelársky papier 25 balíkov, vrecia do koša 120 L 5 rol.,lepiacu pásku transparentnú 4 ks, kotúčiky termo 100 ks, laminovacie fólie A4 1 bal., korekčný roller 3 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 125,58 € | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Objednávka | |||||
VO/0127/17 | Prihláška p. Ambrozaiovej na seminár k novinkám verzie PAM 32.04 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 07.12.2017 | 07.12.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0211/17 | Telef. účet 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,80 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | Oprava výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |