Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5274
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0094/18 | Objednávame u Vás : toaletný papier Jumbo 2vrstvový 3bal, toaletný papier PRIMASOFT 32ks/3 bal., tekuté mydlo 5l/4ks, vrecia do košov 120l, 60l, 30l /20 bal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 244,18 € | 20.08.2018 | 20.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0169/18 | Vyhotovenie plexi dvierok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ladislav Szabo | 11662549 | 110,00 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0093/18 | Objednávame u Vás dvoje dvierka na skriňu do VYT 1 - na 3D tlačiarne. Podla prílohy v maily. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ladislav Szabo | 11662549 | 110,00 € | 16.08.2018 | 16.08.2018 | Objednávka | |||||
VO/0092/18 | Objednávame u Vás 7 kusov PC v konfigurácii All-in-One, požadované parametre: 27“ monitor, i5-7400T 2.4 – 3GHz, RAM 8GB_DDR4, SSD 128 GB, HDD 1 TB, GF 940MX 2GB | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 6 904,80 € | 16.08.2018 | 16.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0168/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | Vešiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PESMENPOL spol. s. r. o | 36507881 | 120,09 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | Pánty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Essentra Components | 46682597 | 18,79 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0090/18 | Objednávame u Vás 6 kusov pántov typu LEAF HINGE 50X76 M CHRM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Essentra Components | 46682597 | 18,79 € | 14.08.2018 | 15.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0164/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 594,20 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | Regálové police | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMAN, s.r.o. | 36300551 | 116,70 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | Projektor BenQ MH534 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Black Dragon s.r.o. | 50431048 | 264,00 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Vodné, stočné zrážky 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 377,51 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0091/18 | Objednávame u Vás nástenný lištový vešiak, dl . 3M do priestorov telocvičných šatní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PESMENPOL spol. s. r. o | 36507881 | 120,09 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Objednávka | |||||
DFKV/0002/18 | Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RE-ARCH. a. s. | 35785233 | 51 038,40 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 98,40 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | Krieda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 179,47 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0089/18 | V súlade s rámcovou zmluvou objednávame u Vás nasledovné práce: náter stien a stropu v miestnosti C2-06, v učebni B2-26. Tiež v kancelárii personalistu montáž nábytku. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 594,20 € | 09.08.2018 | 09.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0156/18 | Stravné lístky 8/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 051,20 € | 09.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | Telef. účet 7/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 134,60 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra |