Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016155 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,39 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016161 | pravidel. kontrola signaliz., pravidel. kontrola signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016164 | kuchynsky robot | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 726,00 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016163 | kuchynské prístroje | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 140,56 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016167 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 193,19 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016168 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 153,03 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016162 | servis gastro | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 35,50 € | 25.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016160 | vysielač na bránu, vysielač na bránu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Axial | 34103341 | 106,13 € | 21.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016171 | perá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 180,99 € | 21.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016158 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 215,07 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016159 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 239,60 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016166 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 248,35 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016172 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANTORKA,n.o | 45740313 | 20,00 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016156 | plnenie zmluvy, plnenie zmluvy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 294,00 € | 19.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016153 | vodné, vodné, vodné, vodné, stočné, stočné, stočné, stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 474,28 € | 18.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016149 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 167,29 € | 14.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016150 | potraviny , potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 160,49 € | 13.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016142 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016143 | úrok z omeškania, energia, energia, energia, energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 006,25 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016144 | plyn 03/16, plyn 03/16, plyn 03/16, plyn 03/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 509,79 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016145 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 101,95 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016146 | olo, olo, olo, olo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016151 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 132,83 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 48,48 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016147 | ubytovanie ,stravovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 6 728,06 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016148 | Projekt Erasmus+monitoring | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 315,00 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016154 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 11.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016136 | monitorovanie objektu 04-06/16, monitorovanie objektu 04-06/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Securiton Servis, spol. s.r.o. | 35693835 | 260,96 € | 08.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016137 | telefón, telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,97 € | 08.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 143,07 € | 08.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |