Faktúra č. 2023001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2023001
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plyn
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 212,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť