Faktúra č. 2019391

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2019391
  • Popis fakturovaného plnenia: čistička
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 1 554,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť