Faktúra č. 2019033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
  • IČO: 17055415
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2019033
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie lyž.
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 1 790,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť