Faktúra č. 2019002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
- IČO: 17055415
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2019002
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 11,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.01.2019
- Poznámka: