Faktúra č. 30-26076
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26076
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 05.03.2026
- Celková hodnota: 390,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0044/26
- Dátum zverejnenia: 13.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0044/26 | Čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg Čistiaci gél Domestos Pine fresh na WC 750 ml Batéria GP R03/AA/tužka alkalická/4ks Batéria GP LR03/AAA/mikrotužka alkalická/4ks Dovolenka A6/100list./12 Priepustka A7/100list./39 Čistiaci krém Cif Cream Lemon 720g/500ml Eutoobal lesklý A4 50 mic./100 ks Náplň 4441 veľkoobsahová 0,8mm modrá Utierky ZZ Tissue Extra dvojvrstvové/150 útržkov biele 230x210mm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 401,52 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |