Faktúra č. 30-26076

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-26076
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 05.03.2026
  • Celková hodnota: 390,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0044/26
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0044/26 Čistiaci prostriedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg Čistiaci gél Domestos Pine fresh na WC 750 ml Batéria GP R03/AA/tužka alkalická/4ks Batéria GP LR03/AAA/mikrotužka alkalická/4ks Dovolenka A6/100list./12 Priepustka A7/100list./39 Čistiaci krém Cif Cream Lemon 720g/500ml Eutoobal lesklý A4 50 mic./100 ks Náplň 4441 veľkoobsahová 0,8mm modrá Utierky ZZ Tissue Extra dvojvrstvové/150 útržkov biele 230x210mm Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 401,52 € 03.03.2026 05.03.2026 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť