Faktúra č. 30-26017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-26017
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie, sprechodnenie kanalizačného systému
  • Dátum doručenia: 30.01.2026
  • Celková hodnota: 848,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0014/26
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0014/26 tlakové čistenie, krtkovanie kanalizácie - 3 hod. havarijný výjazd Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Virgovič - PLV 41026179 848,00 € 28.01.2026 30.01.2026 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť