Faktúra č. 30-26017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Peter Virgovič - PLV
- IČO: 41026179
- Adresa: Cintorínska 41, 902 03 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-26017
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie, sprechodnenie kanalizačného systému
- Dátum doručenia: 30.01.2026
- Celková hodnota: 848,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0014/26
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/26 | tlakové čistenie, krtkovanie kanalizácie - 3 hod. havarijný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Virgovič - PLV | 41026179 | 848,00 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |