Faktúra č. 30-25267

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-25267
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava bleskozvodov
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 931,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0154/25
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0154/25 držiak ochranného uholníka DOU so závitom držiak plastový pätka nalepovacia 194K vrátane obojstrannej lep.pásky drôt zvodový 10 mm FeZn spotrebný materiál odborná práca Stredná odborná škola technická 17050332 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 54815444 932,95 € 09.06.2025 24.06.2025 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť