Faktúra č. 30-25231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-25231
  • Popis fakturovaného plnenia: multivitamíny
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 542,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0140/25
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0140/25 ADDITIVA Multivitamín - minerály - kofeín ananás 20 šumivých tabliet ADDITIVA Multivitamín Broskyúový s minerálmi 20 šumivých tabliet ADDITIVA Multivitamín tropické ovocie 20 šumivých tabliet ADDITIVA súprava multivitamín 2+1 mandarínka šumivé tablety 3x20 ks ADDITIVA súprava multivitamín 2+1 mango šumivé tablety 3x20 ks ADDITIVA súprava multivitamín 2+1 ananás šumivé tablety 3x20 ks ADDITIVA súprava multivitamín + minerál pomaranč 2+1 zadarmo 3x 20 šumivých tabliet Stredná odborná škola technická 17050332 Pears Health Cyber, s.r.o. 4020121215 542,06 € 02.06.2025 05.06.2025 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť