Faktúra č. 30-25188
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-25188
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci gél
- Dátum doručenia: 07.05.2025
- Celková hodnota: 244,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0112/25
- Dátum zverejnenia: 12.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0112/25 | čistiaci gél Domestos Pine fresh na WC 750 ml | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 199,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |