Faktúra č. 30-25161

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-25161
  • Popis fakturovaného plnenia: pretavenie striebra
  • Dátum doručenia: 24.04.2025
  • Celková hodnota: 621,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0105/25
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0105/25 pretavenie AG materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 600,00 € 16.04.2025 24.04.2025 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť