Faktúra č. 30-24721

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-24721
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 18.12.2024
  • Celková hodnota: 243,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0377/24
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0377/24 diár denný Jumbo A4 2025 utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zelené hubka na riad profilová/5 ks Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 176,28 € 12.12.2024 12.12.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť