Faktúra č. 30-24721
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-24721
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 243,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0377/24
- Dátum zverejnenia: 18.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0377/24 | diár denný Jumbo A4 2025 utierky ZZ Tissue Extra jednovrstvové/250 útržkov zelené hubka na riad profilová/5 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,28 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |