Faktúra č. 30-24538

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-24538
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota: 144,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0276/24
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0276/24 CLEAMEN 145 strojné a ručné umývanie podláh 5 l Papierové utierky skladané ZZ, 25x23ncm, zelené (5000 ks) Stredná odborná škola technická 17050332 WorldOffice s.r.o. 46267191 144,55 € 02.10.2024 05.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť