Faktúra č. 30-24341
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 17050332
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-24341
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.06.2024
- Celková hodnota: 424,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0155/24
- Dátum zverejnenia: 14.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0155/24 | utierka švédska rúčka drevená na metlu 140 cm bez závitu prachovka Duster kefa na skúmavky 20 mm mop plochý zacvakací magnetický fixový stierka okenná + teleskopická tyč čistiaci prostiredok Lusk na okná čistiaci prostiedok Savo Originál dezinfekčný 4 kg drátenka nerezová Jumbo osviežovač vzduchu 300 ml mix vôňí wc kefa so slučkou 80 mm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 495,14 € | 13.06.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |