Faktúra č. 30-24217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-24217
  • Popis fakturovaného plnenia: potreby na upratovanie
  • Dátum doručenia: 10.04.2024
  • Celková hodnota: 150,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0092/24
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0092/24 vozík upratovací + držiak na vrecia škrabka 4 cm plastová s nožom násada klasik stierka na okná cipro - wc gél kolorado Niagara náhradná náplň Kolorado Niagara záveska s košíčkom vrece na odpadky zaťahovacie modré Stredná odborná škola technická 17050332 ROIN s.r.o. 35848901 380,73 € 19.04.2024 22.04.2024 Objednávka
Tlačiť