Faktúra č. 30-24202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 17050332
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-24202
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.04.2024
  • Celková hodnota: 213,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0094/24
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0094/24 tonery Stredná odborná škola technická 17050332 InterNetmania SK,s.r.o. 50462164 274,60 € 19.04.2024 25.04.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť